銷售員工管理制度範本

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在生活中,制度起到的作用越來越大,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎麼擬定才合適呢?以下是小編為大家整理的銷售員工管理制度範本,僅供參考,歡迎大家閱讀。

銷售員工管理制度範本

銷售員工管理制度範本1

總則:

為使本公司作業規範化、制度化和統一化,使公司員工的管理有章可循,提高工作效率和員工責任感、歸屬感,特制定本制度。

適用範圍:

(一)本公司員工的管理,除遵照國家和地方有關法令外,都應依據本制度辦理。

(二)本制度所稱員工,係指本公司聘用的全體從業人員。

(三)本公司如有臨時性、短期性、季節性或特定性工作,可聘用臨時員工,臨時員工的管理依照合同或其它相應規定,或參照本規定辦理。

(四)關於試用、實習人員、新進員工的管理參照本規定辦理或修訂之。

各工作人員的崗位職責:

一、銷售經理崗位職責:

1、負責企業產品的銷售、售後服務工作;

2、負責對駐外各代理商、經銷點監督、檢查、反饋工作;

3、制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程式檔案,並負責落實考核;

4、負責產品銷售的資金回籠;

5、負責本部門的業務培訓及團隊拓展工作;

6、幫助公司領導管理公司的基本運作;

7、對專案部銷售代表負有直接的考核權,要求考核工作公正、公開、公平,提供業務員的公平競爭環境和條件,禁止出現不合理的競爭現象。

二、銷售主管崗位職責:

1、定期起草銷售工作計劃、人員安排,並負責計劃和安排的實施;

2、銷售代表的業務指導與檢查、控制,監督銷售流程,保證銷售業務按計劃、程式順利進行;

3、銷售代表的入職培訓和日常業務培訓;

4、各種銷售活動現場的組織、巡檢與協調,銷售現場環境、氣氛的調節、排程,保證活動的順利進行;

5、銷售代表的考核及日常人員管理,銷售團隊建設,並提交人員使用與管理建議;

6、定期向主管領導提交業務分析報告並組織銷售代表進行市場調研;

7、負責銷售資料的監控和準備,完成上級領導交辦的臨時性工作;

8、嚴格執行公司考勤規定,服從專案銷售經理的管理。

三、銷售代表崗位職責:

1、負責客戶的往來接待工作及產品的.初步介紹;

2、負責公司銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯絡及售後服務等銷售內務工作;

3、負責本銷售部銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

4、銷售部經理外出時,協助銷售主管負責銷售部內部一切日常運做;

5、負責本銷售部銷售合同的跟蹤;

6、負責本銷售部及銷售大廳的衛生的安排、監督工作。

7、定期起草銷售工作計劃並提交給主管領導;

8、瞭解公司業務流程及管理規定,熟悉本部門工作流程。

四、行政人員崗位職責:

(一)直交職責:

1、協助行政總監草擬、訂正公司各項管理規章制度;

2、熟悉瞭解《勞動法》、《勞動合同法》等有關法律法規;

3、協助公司做好各類檔案的年審、更正及辦理;

4、負責公司員工福利、社會保險的登記、變革及相關手續;

5、協助行政總監依據各部門用人需求進行招聘、挑選,以做到量才錄用;

6、負責公司人事考勤、績效考查及各方面檔案資料的管理;

7、負責辦理員工入職合同、離任、提升、調職、賞罰獎懲中的各種手續;

8、負責公司辦公裝置置辦、登記、維護管理;

9、協助公司對員工入行各類規章制度的培訓以及各類專業性學問培訓的部署;

10、依據經理安排,負責佈置公司的各類會議,做好會議記載;

11、對公司行政、人事檔案及其它資料,包含登記、分類、存貯、備份、轉錄,皆不得洩露,更不得私自改動、拷貝或讓無關人員瀏覽等保密工作。

(二)管理職責:

1、對印章、引見信管理不嚴或使用不該而製成的不良效果負責;

2、對祕密檔案和文書檔案管理不嚴,產生失稀、保密或失實、喪失負責;

3、對得知公司出現重大事故未及時向經理反應,致使嚴重後果負責;

4、對經理辦公室行文的過失,蒐集與收拾資料失實而形成的效果負責。

(三)工作許可權:

1、有督促各部門及時做好檔案與資料的立卷、回檔工作的義務;

2、有權要求公司各部門提交必要的資料和訊問各部門工作情況;

3、對公司人力資源管理方面的制度、規定的執行情況有權檢查、監督;

4、經行政總監受權,有權代表公司與休息行政機構接洽並辦理相關事宜。

(四)管轄範圍:

公司各部門後勤、人力資源方面的工作。

(五)入職要求:

1、瞭解ISO9001質量管理系統、方式和內容;

2、瞭解人力資源及培訓管理、行政管理、物品供給、工作材料管理、檔案管理等工作內容;

3、具有一定的組織和協調能力,能調動工作部門員工積極性並使其為完成公司及本部門工作而作出奉獻;

4、具有很強的溝通能力,能處理公司對內、對外各種關係;

5、具有以顧客為關注焦點的認識,確保顧客服務質量,及其它相關方的需求。

銷售員工管理制度範本2

一、總經理

全面管理公司工作,制定公司中長期發展戰略,公司重大問題決策。

二、業務經理(組長)

1、認真貫徹和領會好公司發展戰略,按照公司的經營方針和經營政策,制定與實施本小組的工作計劃,規劃本小組的周,月,年的巨集偉目標。

2、根據各個業務人員的特長,合理安排業務人員的工作崗位,做到量材施用,發揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理,每日開一次早、晚例會,早會是瞭解業務人員的當天計劃,隨時跟蹤本小組業務人員的去向,晚會是瞭解業務人員當天的業務情況,然後大家自由發言,如對業務的困惑,跟大家討論,也可以談業務的心得跟大家分享,以使大家共同提高業務素質。

4、認真稽核業務人員的每天工作日誌,掌握業務人員的業務進展情況,及時跟業務人員對客戶進行分析、討論,有的放矢的對客戶進一步攻關,取得客戶的信任。

5、當業務員取得了客戶的第一手資料,要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶,如果時機成熟,就要從業務員手中接過業務,進一步做好跟客戶的關係,取得客戶的絕對信任,為總經理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業務員的傳幫帶教工作,瞭解其特長,解決其業務的突破瓶頸,使其儘快進入工作的狀態。

7、負責總結分析本小組的業務進展情況,及時的以書面報告的形式,上交給總經理,為公司領導決策提供參考。

8、負責行業資訊的研究與分析,對行業前景進行科學的市場分析,為領導決策提供參考。

9、代表公司對外聯絡,代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收,以及完善的售後服務確認書。

10、稽核樣品領出並簽字認可,稽核圖紙方案的設計,負責與內勤,設計的溝通。

11、做好每個業務專案成敗的案例分析,從中吸取經驗教訓和心得,以書面的形式,上報總經理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三、業務員

1、嚴格遵守公司的各種規章制度,做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容,穿戴整齊,舉止得體,維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品效能、產品介紹、產品特點、合同簽訂,多跟同事互相交流,取長補短,不斷的提高自己的業務水平。

4、服從業務經理的安排,每日彙報行程及有關客戶資訊,填寫工作日誌並向業務經理詳細彙報工作,並及時的把業務經理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶,力求挖掘大量的潛在客戶,從中篩選出有針對適合公司的準客戶,並以此作為考核依據。

6、積極聯絡跟進洽談專案,詳細瞭解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料,運用專業的銷售技巧,跟客戶達到良好的溝通,取得客戶的信任,為促成合同的簽定打好良好的基礎,並以此作為考核依據。

7、不斷的搜尋、瞭解同行業的資訊,及時的把有效的資訊反應給業務經理。

8、拜訪客戶前,充分準備好客戶要求的材料,如圖片,簡介,設計方案和報價等,並嚴格把關好公司的這些機密檔案,做到及時回收!

9、領會並執行公司制定的營銷方案,及時的去完成,並反饋相關資訊。

10、協助公司安排付貨及追款工作,並保持與客戶長期聯絡,創造續單的機會。

11、積極參加公司的例會,完成公司交給的其它各項事務。

四、設計人員

1、嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、效能、產品特色,瞭解同行業的產品資訊,並要不斷的提高自己的專業知識,精益求精。

3、負責公司的製圖工作,運用專業知識,設計出獨特的效果圖,促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作,同業務人員進行詳細的交流和溝通,準確領會客戶的要求,設計方案力求做到新穎,佈局合理,新潮,適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案,以業務經理簽字為準。如果業務經理不在,可以電話核准,然後補籤。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前,先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通,嚴格按照標書上的要求,細緻認真的進行設計以後,並再三稽核規格,圖片,數量,報價,絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業資訊,及時的整理和彙總成資料,交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案,妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機,印表機等裝置的正常執行,發現問題及時解決,微機內的各種資料,要求分清條理,以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛生,做到清潔,衛生,有條理。

五、內勤人員

1、嚴格遵守公司制度,嚴格按照總經理的指示,對公司的產品進行報價、成本核算、落單,並對此備案,以便今後查詢。

2、掌握、熟悉公司的產品效能,特色,報價,公司介紹等,搜尋和了解同行的價格資料,以及產品特色、質量、效能比,為總經理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案,先要同業務人員進行詳細的溝通,瞭解客戶的產品定位,領會客戶的設計要求,以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌,對業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖,先要熟透標書上的產品要求,規格,數量,再同業務人員進行詳細的溝通,瞭解競爭對手詳細情況,進行科學的市場分析,然後彙總詳細資料上報總經理,等總經理下達決策了標書的標的指示以後,再進行合理的分配產品報價,做到認真,細緻,嚴謹,杜絕出現數量,規格,圖片,總價跟單價的誤差,以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務,根據總經理的指示,跟廠家的聯絡和接洽,嚴格把關好定單的數量,規格,質量要求,交貨期。如果其中出現什麼任何問題,及時地向跟總經理彙報,以便儘早解決。

6、登記備案每次下單的廠家,以及廠家生產的數量,金額,交貨期信用度,質量情況,並彙報給總經理,以便領導為今後下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排,及時的通知業務人員和安排安裝人員,完善售後服務工作,並及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理,協助業務經理對新業務員的培訓,使其儘快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤,做好員工的遲到,早退,請假,曠工等記錄,月末為公司財務提供員工出勤統計表,並上報總經理稽核批准簽字,然後交給會計備案,作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品採購,做好進出賬的明細表,轉交給財務人員備案,並做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介,圖片,資料、公司人員的名片管理和申領登記工作,以及編號領用的合同,但必須有業務經理稽核並簽字,轉財務處存檔,杜絕流失公司資源,洩露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯絡和協助業務人員對客戶的接待,嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽,做好記錄工作,並及時地轉交給相關人員,如果有事外出,授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理,負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

六、會計及出納

1、會計

(1)嚴格按照總經理的指示,負責公司的.資金和財產管理,並協助內勤工作。

(2)按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬。

(3)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

(4)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

(5)負責公司的日常銷售業務統計,日常財務資料統計分析,各類銷售業績報表的編制,進、銷、存計算機系統資料錄入及管理。

(6)熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識,應對各種檔案進行嚴格保密。

(7)稽核彙總統計原始記錄資料,保證統計臺賬的真實情況,及時報送總經理。

(8)對外提供相關財務資料和財務報告,對有關財務工作的一切法律行為負責。

(9)負責核算公司員工的工資,獎罰金,業務提成,呈報給總經理批示。

(10)負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭,稅號,開戶行,銀行賬號等必需的資料,並要核對客戶收到的資料的是否清晰,做到準確無誤。

(11)負責嚴格把關好發票的管理,在開發票前,同業務人員溝通,要再三稽核發票上所需的品種,數量,規格,金額,臺頭,稅號,地址,電話,開戶行,銀行賬號等資料,如有異議,要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低階的錯誤,影響公司的形象。

(12)、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

2、出納

(1)嚴格遵守公司的財務制度,認真執行現金管理制度。

(2)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不透支現金,不認白條抵壓現金。

(3)建立健全現金出納各種賬目,嚴格稽核現金收付憑證。

(4)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字後,方可生效。

(5)配合會計做好各種賬務處理。

(6)總經理或其他主管交付的其他工作。

七、售後安裝人員

1、嚴格遵守公司制度,統一著裝,訓練有素,全心全意的為客戶服務,維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排,以主人翁的態度,用自己的專業安裝技術,積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期,數量,質量及圖紙要求,將傢俱安裝到位。

4、在安裝過程中,儘量減少噪音,影響他人,並要時刻保持現場的保潔工作,做到井然有序,有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中,要認真,細緻,嚴謹的維護好公司產品,減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以後,立即做好產品的清潔保養工作,並記錄安裝過程的詳細情況,然後通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收,驗收合格以後,請客戶在驗收單上簽字確認,如有異議,給業務人員或內勤人員提出合理性建議,以便決策最佳解決方案,直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售後發生衝突時,由內勤負責安排,以售後為主,售後人員沒有理由拒絕,所有責任或投訴由內勤負責,售後人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識,告知客戶怎樣維護產品的保養,注意事項,使客戶感覺公司認真,負責,專業的印象,提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作,主動詢問產品的使用狀況,對出現的問題及時維修,服務,並用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

銷售員工管理制度範本3

一、行為規範及工作制度

1、員工必須熱愛、關心公司,執行本職工作,遵守職業道德。

2、員工應準時上班,不準遲到、早退和曠工。

3、員工在工作時間應佩戴工作卡並監守工作崗位。

4、上班時間不得吃東西,不得高聲喧譁,聊天,看與工作無關的書籍、雜誌、上網聊天等。

5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話,個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。

6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等裝置,做好安全防範工作。

7、發揚團隊精神,相互協調、配合做好各種工作。

8、切實服從上司的工作安排和調配,按時保質保量完成任務,不得拖延、拒絕或終止工作。

9、必須按作息時間當值,不得擅離職守。調換值班需事先書面申請,雙方簽字徵得經理同意,否則按曠工處理。

10、必須如實向上司彙報工作,堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。

11、必須發揮高效率和勤勉精神,對自己從事的工作認真、負責、精益求精。

12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業”的職業道德。

13、員工有義務保守公司的經營機密。

14、員工禁止索取非法利益。

15、禁止用公司資源謀取個人利益。

16、對違反本制度的,可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。

17、負有監督責任的主管人員疏於職守的,視情節輕重給予嚴厲處分。

18、違反制度給公司造成經濟損失的,公司將向其追索賠償。

二、考勤制度

(1)經理、銷售主管、銷售文祕在每週一至週五輪流選休一天。

(2)銷售代表採用輪休制度,如遇特殊情況或臨時調休須提前向經理請假,經批准後方可休息。

(3)有事請假,應提前一天寫請假報告,註明:時間、事由(事假、病假)經經理批准後方可。請病假不能到公司履行手續者,須電話告之,後補請假單。病假三天以上者,須出具醫院證明。請假三天以上必須經公司領導批准。

(4)請假者必須在假滿後第一天上班時間到銷售文祕、主管處銷假。

(5)部門主管以上請假兩天以上者必須經公司領導批准。

(6)所有病/事假單將在月底彙總存檔並上報公司,做為考核內容之一。

(7)考勤實行自動簽到,專人負責。

(9)員工必須按公司規定排班要求進行上班,考勤,不經同意不得隨意更換班次或自行調班。

(10)不論任何原因遲到(早退)累計3次者,以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。

(11)銷售繁忙時期(如雙休日、黃金週等)原則上不準請事假,特殊原因除外,需書面說明具體原因,且由部門經理及相關領導批准後方能放假。

三、獎罰制度

1、獎勵

(1)為公司創造顯著經濟效益者。

(2)為公司挽回重大經濟損失者。

(3)為公司取得重大社會榮譽者。

(4)改進管理成效顯著者。

(5)公司對業績突出、有合作精神和其他表現良好的業務員進行專項獎勵。

2、處罰

(1)對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工,分別視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。

(2)員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。

(3)員工損壞公司基本設施,要按價賠償,故意破壞者,視情況加倍罰款,直至通報批評、降職和開除。

(4)員工濫用職權,違反政策法規,違反公司財務規定,貪汙、盜竊、受賄、以權謀私給公司造成經濟損失者,視情節給予降級、除名的處分。

四、現場客戶接待準則

1、客戶進門,起身站立,面帶微笑,用問候語(您好,歡迎光臨)

2、客戶先坐,禮貌詢問客戶需求,再做介紹,語言婉轉。

3、雙手遞交本人名片,儘量留下客戶名片或電話。

4、在通道、房門較窄處必須側身讓道,客戶先行。

5、工地參觀時,須戴安全帽,並解釋安全知識。

6、不貶低其它樓盤,抬高自己。

7、對每一位客戶一視同仁,不以貌取人。

8、與客戶發生分歧時,保持鎮定,絕不與客戶爭吵。

9、嚴格維護客戶資料隱私權。

10、接待客戶時不得洩露公司保密資料。

11、統一口徑,不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優惠條件及其它事項。

五、客戶資源的歸屬原則

1、第一接觸點的原則(包括來訪客戶和電話客戶)

原則上哪一個業務員首先接觸該客戶,該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時,第一接觸業務員不在,其它業務員有義務協作、幫助成交,銷售業績平分。

2、群帶性原則

(1)若第一接觸是業務員A的客戶介紹的(包括電話介紹和親自帶領上門的)新客戶甲,則新客戶資源甲仍應歸屬業務員A。同樣,甲帶來的客戶資源乙應歸屬業務員A,以後依此類推。(此原則僅適應於新上門客戶,指明找業務員A或老客戶介紹在先,不包括不期而遇的。)

(2)若上門客戶是某業務員的親屬或朋友,則其資源權應優先歸屬該業務員(若該業務未能第一接觸而事先又無記錄或說明的,則不能擁有此客戶資源)。

(3)若老客戶帶新客戶指定業務員F,但其不當班,現場的業務員必須在第一時間電話通知業務員F,如業務員F半小時內不能到達現場需向客戶說明,此客戶按新客戶由當值業務員負責接待,此客戶與業務員F無關係。

3、時效性原則

老客戶的有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶,成交過程較慢,這類客戶在15天后需重新登記,登記表須經售樓部主管簽字確認後,該業務員才能重新獲得對此客戶的擁有權。

六、提成結算原則

1、佣金提成結算原則

(1)一次性付款購房的全款到賬後,該套住房的銷售佣金提成按公司規定予以全部結算。

(2)分期付款和銀行貸款購房的,以該套住房的具體到款金額結算銷售佣金提成。

2、退、換房佣金結算原則

(1)退房:退房情況發生時,該筆交易做無效處理,佣金提成不予結算。若佣金提成已經發放,已發該筆佣金提成從下月佣金提成中扣除。

(2)換房:發生換房情況時,根據前後房屋總價價差俱實結算,多退少補。

(3)已發放佣金大於換房後的實際佣金,差額部分在下次結算中扣除。

(4)已發放佣金小於換房後的實際佣金,差額部分在下次結算中補足。

3、提成發放原則

(1)銷售人員如中途正常離開公司,須提前半個月向公司遞交辭職報告,經批准並在辦理好交接手續且無欠賬或違規處罰行為的,公司即按規定發放未結算佣金。

(2)銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關處理。若嚴重違反公司規章制度而使公司聲譽或利益受到損害的,予以除名的,未領取的銷售提成不再發放。

(3)銷售人員如中途不辭而別或未獲批准辭職而離職的,則未領取的.提成不再發放。

(4)銷售人員如因公司行為而被辭退的,在辦理好交接手續且無欠賬或違規的,公司即按規定發放未結佣金。

七、協議管理制度

1、協議簽訂制度

(1)銷售部銷售人員每人應全面瞭解和熟練記憶協議條款,用以對客戶講解具體合同條款。

(2)作廢的協議一律退還銷售部主管處銷燬。

(3)協議正式簽署前,須向客戶解釋清楚每一具體條款,不得有欺詐行為。

(4)正式協議簽訂前須先落實該房產是否可以銷售,無誤後才能簽署正式協議。

(5)協議所指價格為折後價。

(6)協議填寫完畢後,須先自查一篇,無誤後交客戶審查。

(7)請客戶簽字後,將協議送部門主管稽核無誤,再送公司簽字蓋章。

(8)不得在協議中體現公司未落實的優惠條款。

(9)客戶必須交定金後才能籤正式協議。

(10)補充協議須經銷售部主管及公司領導認可。

2、協議更改制度

(1)更名

客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經營銷部經理簽字及公司相關領導批准後,方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續費,收回原認購方收據,已交房款不予退還,直接開具新收據給新認購方。

(2)換房

客戶需向銷售部遞交手寫申請書,經營銷部經理和公司相關領導批准後,方可換房。換房後的價格以銷售部當天公佈的價格為準。

(3)更改付款方式

客戶若因特殊原因要更改付款方式,需向銷售部遞交手寫申請書,經銷售售部經理和公司相關領導批准後,方可更改。實際成交價不得作修改,但可根據重新選擇的付款方式給予相應的優惠。

(4)客戶退房

客戶若應特殊原因提出退房,需向銷售部遞交手寫申請書,經公司相關領導批准後,財務部根據協議條款沒收定金或違約金,餘下的房款由財務部約定時間退款。

八、認購書和商品房買賣協議的管理

1、認購書的管理

(1)由公司相關負責人擬定認購書條款。

(2)認購書內容的擬定與修改必須報公司領導審批。

(3)認購書確認後,由公司統一安排印製,統一管理,認購書一式三聯,分別為:客戶一份,銷售部一份,開發商一份。

(4)銷售部必須設立認購書管理檔案,負責登記認購書領出的數量(編號)、使用數量(編號)、歸檔數量(編號)。

(5)認購書管理部門出具認購書填寫指引,銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫,銷售經理按要求稽核。

(6)認購書必須加蓋公司銷售專用章,否則無效。

(7)已經簽署的認購書,應在當天送達各有關部門。

2、商品房買賣協議管理

(1)按規定到銷售經理處領取。

(2)由公司相關人員負責擬定協議填寫指引,簽約人員必須嚴格按照指引填寫,經指定人員稽核無誤後方可簽字、蓋章。

(3)協議附件的擬定和修改必須報公司領導審批。

(4)銷售部必須設立協議管理臺賬,負責登記協議領出的數量(編號)、使用數量(編號)、歸檔數量(編號)。

九、銷售部現場工作禮儀

1、每位銷售人員必須遵守要求,統一穿著工衣,並配帶工卡。

2、所有男同事必須穿黑色皮鞋、著深色襪子,切忌穿白色,每天必須刮鬍子,整潔大方。

3、女同事須化淡妝,塗口紅,長頭髮的必須束起。

4、銷售人員頭髮要梳理整齊,不得梳怪異髮型,避免染太誇張顏色。

5、在銷售大廳內所有銷售人員不得將衣袖或褲腳捲起,要保持形象。

6、工作時要保持儀態大方得體,精神飽滿,表現出成熟穩重,工作時間不準在銷售部範圍吸菸、幹私事、穿拖鞋等。

7、所有的工作人員要注意禮儀,主動打招呼,多用禮貌用語,保持良好的形象。

8、不得在銷售部大聲喧譁。

9、不可隨意洩露同事,客戶電話。

10、不可進行與工作無關的事項。

十、其他

本規章制度自下發之日起生效。

銷售員工管理制度範本4

一、總則

第一條、為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成,規範銷售運作過程中的有關事宜,特制定本制度。

第二條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程式、售後服務、貨款回籠等進行了具體規定。

二、銷售組織

第三條、本公司銷售部的職能和責任,具體為:

(1)負責公司主機配套市場和出口市場的網路建設,市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作,以及主機配套市場研究、分析、協調等工作,以確保配套業務的有序進展。

(2)負責整合本公司的市場資源,對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

(3)負責做好市場歸口運作管理,價格管理和政策的制定研究、分析工作。

(4)負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

(5)積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯絡,與此同時,還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡,做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作,直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、使用者滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。

(6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量並及時做好跟蹤工作,對出現的庫房內偶然品種斷貨,要及時下達臨時計劃,以便生產部可以及時安排,合理排程生產。

三、銷售價格

第四條、銷售價格制定的目的,儘可能使產品定價合理,避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條、銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定,分級執行。

(1)首先對每個產品由技術部及製造部分別提供技術引數、工藝、工序實際班產等資料,財務部核算每個產品的製造成本價,保本價,在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。

(2)產品的'價格確定原則上以保本價為業務費結算價,內部價是在保本價基礎上上升5-10%,批發價(業務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%,出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。

(3)新產品價格經財務核定後由生產部、銷售部會籤,總經理確認後,作為制度定價,制度定價一般每年根據成本變化,根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂,對低於制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見後報財務部稽核,總經理批准後方可接單簽約。

第七條、對價格偏低的產品訂單在價格稽核時一般要求按以下原則進行把握控制。

(1)考慮生產能力發揮情況,當生產能力空餘時(或為開闢新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單,在生產能力特別空閒時,少量出口產品在製造成本價的基礎上接單。

(2)對部份訂單因個別產品價格低,按整體訂單的盈餘情況來把握。

(3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況),該部份業務必須按“定價主導成本法來把握,對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝,生產流程設計製造以降低成本,使該部份客戶的產品製造成本同樣低於定價以保證公司效益。

第八條、對日常銷售價格政策執行情況的監控,由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出後生產部進行進一步成本核實,一方面從內部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客戶提出提價要求,合理調整價格。

第九條、新產品銷售價格的確定為不得低於新產品的單位成本。(單位成本包括產品的製造成本、銷售費用、稅金等專案),但考慮公司長遠利益的前提下,最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。

第十條、常規產品的銷售定價權屬公司總經理,但單位產品的銷售價格不得低於單位成本價格。

第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作,與營銷公司的政策保持統一。

四、銷售發貨和程式

第十二條、發貨順序:

(1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。

(2)如有出口產品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。

(3)在滿足出口配套外,對維修市場,必須先滿足營銷公司的要貨計劃,其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

第十三條、配套公司及發貨程式:

(1)配套產品必須簽訂合同,堅決杜絕未籤合同,先發貨後收款運作,合同應有銷售部組織進行合同評審,特殊情況報總經理審批。

(2)對與公司新發生業務的配套使用者,首次賒銷合同評審前,銷售部應派員實地走訪、考察、瞭解使用者的產品需求,資信度等,並形成報告。作為合同評審的依據,如屬銀貨兩訖的新配套使用者,銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察並形成報告。

(3)對未籤合同又不能做到款到發貨的單位或價格低於制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談,爭取採取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

(4)發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回並在出庫單上簽字的基礎上發貨。

(5)原則上夜間不允許裝車發貨,因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨,發貨部門應事先向總經理(或授權人)報批,並在產品出庫單及出門證上籤署意見後,當班經警方可放行。

(6)星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字後方可執行。

(7)財務入賬應根據發運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。

(8)財務部應根據供貨動態表進行日常監控,對應收款單獨實地對賬,每年不少於一次。

(9)發貨程式,由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨(發貨人必須在出庫單上簽字)。

第十四條、產品發運方式及發貨時限。

(1)產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定,採用鐵路託運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

(2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨,成品庫在產品不碰頭的情況下,原則上當日單子當日送出,最遲不得超過次日上午。

(3)成品庫收到出庫單發貨後,應及時在出庫單上簽字,並反饋給開單人員,及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

第十五條、承運人將貨送抵目的地後送貨單需經客戶簽收簽名並加蓋收貨章或單位公章,送貨回單交成品庫一份。

第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯,所產生的來回運費由當事人承擔,並向客戶做好解釋工作,如導致該筆貨物的損失時,則按產品保本價計由當事人負擔,並處以20--100元的罰款。

第十七條、由於開單人的原因,不仔細導致出庫單開錯,發生的額外費用或損失時按產品保本價,由當事人負責,並處以20--100元罰款。

第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬,並做到賬物相符,每月及時與財務部和營銷公司對賬,如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符,發現一次罰款20--50元。

第十九條、銷售部內勤人員(開單、統計等)應建立使用者臺賬,和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次,做到賬目、檔案清晰,一目瞭然。

五、售後服務

第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門,對公司範圍內的客戶抱怨進行收集、分析,處理及反饋工作。

第二十一條、如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內,如人在當地,則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地,則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需註明具體的發貨時間)。

第二十二條、客戶抱怨的調查處理,糾正措施參照公司已定的相關程式檔案執行。

第二十三條、退貨產品處理:

(1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。並由銷售部負責將意見通知客戶,是因產品型號相近引起錯發,業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋並取得諒解,是因為技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前具體細節未告知,引起退貨,技術部負責調整設計方案,銷售部向客戶書面解釋後,儘快予以補發。

(2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達,3小時內質檢部應在退回入庫單上籤訂意見,並由倉庫對退貨進行調整。

(3)營銷公司因產品積壓退貨,在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢,並將書面情況回覆營銷公司,同時雙方做庫存賬調整。

(4)因產品質量原因退貨的:

A、必須由業務員進行先檢測。

B、零配件齊全。

C、符合退貨制度,三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職,經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。並負責向客戶作好解釋工作。

第二十四條、產品丟失處理

(1)公司自備車公路發運過程中產品丟失,損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地,未經公司領導人認可,不得擅自將貨物送抵非目的地,否則由承運人承擔全部損失並接受公司作出的處罰。

(2)公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回覆清單收到情況,同時將丟失的產品補發給客戶,並註明是“丟失產品補發”。

六、貨款回攏

第二十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖,對存在應收款的單位,業務經辦人員,銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款,貨款收回原則上應通過銀行匯款,儘量避免現鈔,財務部對所有存在應收款的單位,每年至少二次賬目核對並取得證明向公司領導彙報對賬情況。

第二十六條、銷售抵回物資指企業在產品銷售實現後經多次催討確實無法收回貨款,須經銷售部負責人簽署意見,財務部核准,總經理批准同意後方可執行物資抵回,特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見,經公司總經理批准後可強制處理。但須報萬向公司財務部備案,任何人不得擅自決定物資抵回。

第二十七條、對於銷售抵回物資特別是以車抵款部分,予以明確規定如下:

(1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

(2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方,並經審批同意才可抵入。

(3)抵出時其售價不能低於抵入價,如有差價損失時,其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔,高於抵入價部分由公司全額收回。

(4)除允許回款困難的配套單位抵回物資,維修市場嚴禁抵回任何物資。

(5)除以上要求外,如有其它特殊情況,必須報董事會批准後方可執行。

七、附則

第二十八條、本制度自下發之日起開始執行,由銷售部負責解釋。

銷售公司的規章制度範本

銷售員工管理制度範本5

一、銷售員崗位職責

1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

2、熟練掌握業務知識。

3、積極進行銷售工作,按時完成銷售指標。

4、負責客戶的資料登記、聯絡、追蹤、看房,簽約直至售後服務等的一條龍服務。

5、如有疑問應及時向主管反映,並在工作記錄本做記錄,以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。

6、每日認真填寫客戶登記表,工作日報表,每週認真填寫週報表,每週一前上交週報表,每月的最後一週內遞交下月《工作計劃》。

7、在業餘的時間充分學習銷售理論和有關知識,接受公司的定期考核。

8、隨時收集相應的資訊,向公司提供有益的資訊,以利於公司開拓新業務。

9、定期的去周邊專案進行市場調查並總結本專案與其他專案的優勢和劣勢,在會議上與其他銷售人員進行討論。

10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9:00之前交,過時不候,也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的'處罰。

11、填寫認購書時,除財務外,銷售員也要寫清購房總價款、單價。

12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員,三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好!XXXX”。要讓客戶聽清楚,然後為客戶在最短的時間內介紹本專案並充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現場。

二、銷售員行為準則

1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益,儘可能使客戶滿意的原則。

2、在業務交往中,不得洩露銷售部內部機密,不得與客戶進行私下交易牟取個人利益,如有此種情況發生公司將有權解聘該銷售人員並扣發其剩餘佣金與工資。給公司造成重大損失者,公司有權追究其法律責任。

3、一切按財務制度辦事,客戶交款應到公司辦理,個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時,需事先向經理請示。

4、在業務洽談過程中,應尊重同事,接聽電話和接待客戶時,儘量不把矛盾暴露給客戶,有問題及時、低聲詢問、協調。

5、在業務工作中,不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。

6、忠誠老實,辦事認真,任何人不得從事第二職業或兼職工作。

7、不準在工作區聊天,不準在工作時間作與工作無關的事。

8、銷售員不許拿答客問接待客戶,更不許給客戶看。

9、上班時間不許打私人電話,復機通話時間不得超過三分鐘。

10、銷售員接聽電話時,確認與對方通話完畢後再掛電話。

銷售員工管理制度範本6

一、目的

為培養員工綜合素質,樹立公司良好的.形象,特制定本規範。

二、組織行為

1、遵守國家政策、法律、法規,維護社會公德。

2、遵守公司各項規章制度。

3、應服從公司組織領導與管理,做到令行禁止,對未經明確的事項,要請示主管領導後辦理。

4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇於創新、堅持原則、自尊自愛。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為

1、在業務範圍內,要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款,不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中,相關單位(客戶)酬謝的禮品(佣金),應上繳公司。

4、確立”公司第一”的原則,不得做出有損公司利益的事情,不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項。

四、保密行為

1、必須妥善保管公司機密檔案及內部資料,不得擅自影印,未經特許,不得帶出公司。

2、機密檔案和資料無需保留時,要及時粉碎銷燬。

3、員工未經公司授權或批准,不準對外提供標有密級的公司檔案及如下資訊:市場銷售、財務狀況、技術情況、裝置運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定,並且不得將這些資訊設定為共享檔案。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為

1、儀表整潔,舉止端莊,談吐得體,行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長髮,女士不得濃妝豔抹。莊重場合,男士穿西服,女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧譁吵鬧,任何時候不得發表有損公司形象的言論。

銷售員工管理制度範本7

第一章、人事制度

一、聘用

員工招聘採取內部選聘和對外招聘兩種方式。

1、內部選聘:從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘:對外招聘採用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行,進行初試、複試甄選。

二、試用期

1、新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓,經培訓考核合格後方可試用,試用前簽訂試用合同。

2、錄用員工正式上崗,進入試用期,試用期為1-3個月。

3、在試用期內,員工不符合錄用條件的,公司有權解除勞動關係,並不支付經濟補償,員工也可以在試用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關係。

三、轉正

員工填寫相關轉正資料,由主管上級具體簽署意見並與內勤協調,由內勤呈公司總經理核准。

四、考勤制度

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責,正確處理分工與協作關係。

3、服從上級指揮,有不同意見應當面或書面陳述,並提出相應的措施。一經上級決定,應立即遵照執行。

4、準時上下班,對所負責的工作保證時效,不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪,不得擅離職守。

6、下班後、節假日期間或有特殊、緊急需要,服從加班、值日等安排。

7、工作時間:實行每週五天工作日,每天工作8小時,週一至週五:早8:00—12:00,工作下午13:00—18:00。

8、工作考勤規定:公司員工上下班必須實行打卡或簽到,方能出去辦理各項業務,如有特殊情況,須主管領導批准,不可遲到、早退、曠工。

9、考勤管理:上班、下班各打卡一次,每日兩次。不具備打卡條件的部門,實行簽到(退)制度,時間及規則同打卡。

10、遲到、早退、曠工的界定及處罰

(1)遲於規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

(2)員工於下班時間前,非因公務需要而擅自離崗,即為早退。早退一次扣發當日工資。

(3)員工無故不到崗或請假未核准,以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者,公司可視情節辭退員工,並不予結算任何工資和提成。

11、休假

(1)國家法定假:五一(3天)、十一(3天)、元旦(1天)、春節(7天)。

(2)公休假:每週公休,實行每週五天工作制。

(3)婚假:員工達到法定年齡結婚,給假3天。

(4)產假:在集團工作三年以上的女員工,符合國家計劃生育政策生育時,憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產,一次給假7--30天;員工之配偶分娩,給假3天。

(5)喪假

①員工父母、配偶、子女喪亡給假5天。

②員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

(6)工傷假:按勞動合同及實際情況給予。

(7)年休假:年休假應在不妨礙工作之時,提前一週提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含),每年年休假5天;工作3—6年(不含),每年年休假7天;工作6年以上,每年年休假10天。

(8)事假:每次最長不超過5天,年累計不得超過10天。

(9)病假:2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明,否則以事假計。

12、假期工資

(1)每週公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資。

(2)30日以內的產假及工傷假,不扣工資;30日(含)以上的產假及工傷假,假期只發50日基本工資。

(3)事假期間扣發全部工資。

13、請假核准許可權

(1)主管級(含)以下員工請假:1—3天(含)由業務經理核准;3—5天(含)、5天以上由總經理核准。

(2)業務經理級員工請假由總經理核准。

五、解聘

有下列情況之一者,公司可實行解聘制度:

1、工作能力不符合崗位要求的。

2、品行不佳,不利於在公司長期發展的`。

3、不能接受企業文化,不適應公司管理模式的。對中止試用的人員,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。

六、開除員工

有下列情形之一的,公司將予以辭退:

1、員工不能勝任其崗位工作者。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應於三日前告知員工,並於當日進行工作交接。

3、無正當理由者,連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的,營私舞弊的,對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工

1、離職應提前15日向公司提出書面申請,經公司主管領導批准後方可離職。

2、員工離職時應辦好離職交接手續。

3、如未經批准,擅自離職者,視為自動離職,扣發當月工資。

八、其他

1、不管是離職,開除,解聘人員,根據智慧財產權保密原則,仍對公司的資料,商業祕密,資訊,和資料保密的義務,否則公司有權申訴其法律責任。

2、本規章制度適用於本公司所有員工。

3、本規章制度自公示時生效。

銷售員工管理制度範本8

第一章、總則

第一條、為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

第二條、本制度涵蓋銷售員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客戶關係管理辦法等。

第三條、凡本公司銷售員適用本制度。

第二章、銷售員思想道德行為準則。

第四條、銷售員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規章制度,服從公司領導的安排。

第五條、銷售員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調解,不得私下用武力等不良方式,一經發現,扣除當月所有工資獎金,情節特別嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。

第六條、銷售員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個銷售員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經發現,或有客戶投訴涉及公司形象的,經公司調查屬實,扣除當月所有工資獎金。

第七條、公司本著充分保障每個銷售員利益的原則,嚴禁銷售員之間出現搶單或劃單的行為。

第八條、銷售員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者,公司按成本價從其工資中扣除。

第九條、銷售員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,並送公安機關依法處理。

第十條、銷售員應具備職業操守,履行保密義務,遵守公司相關的保密規定,不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章、銷售員日常工作規範條例

第十一條、銷售員嚴格遵守考勤管理規定,按時上下班打卡。

1、工作時間公司每週工作五天,員工每日正常工作時間為7.5小時,其中:

週一至週五:上午:8:30-12:00,下午:13:30-17:30為工作時間。

12:00-13:30為午餐休息。

2、考勤

(1)所有銷售員必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

(2)遲到、早退、曠工

①遲到或早退30分鐘以內者,每次扣發薪金10元。30分鐘以上1小時以內者,每次扣發薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續,否則按曠工處理。

②月遲到、早退累計達五次者,扣除相應薪金後,計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

3、請假

(1)病假

①銷售員病假須於上班開始的前30分鐘內,即8:30-9:00致電部門負責人,請假一天以上的,病癒上班後須補區、縣級以上醫院就診證明。

②銷售員因患傳染病或其他重大疾病請假,病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明,經人事部門核定後,由公司給予工作安排。

(2)事假:緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准,其餘請假均應填寫《請假單》,經權責領導核准,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

4、出差

(1)銷售員出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後,報人事部門備案,否則按事假進行考勤。

(2)出差人員原則上須在規定時間內返回,如需延期應告知部門負責人,返回後在《出差申請單》上註明事由,經權責領導簽字按出差考勤。

第十二條、銷售員請假出差批准許可權:三天以內由直接上級審批,三天以上十天以內由隔級上級審批,十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

第十三條、銷售員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過於暴露的服裝,不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第十四條、銷售員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。

第十五條、銷售員在上班期間,不得瞎晃閒逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

第十六條、銷售員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。

第十七條、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期,具體假期時間視公司而定。

第十八條、銷售員如需出差洽談客戶的,銷售員必須提前向上級主管申請,經批准,方可外出。出差期間應有詳細計劃,並報以上級主管備案。

第四章、賬款貨物管理制度

第十九條、銷售員每天從財務處領取“收款賬單”,當天下班前必須將收回的賬款(現金或支票)交給出納,與財務核對剩餘的“收款賬單”是否對數。銷售員收回賬款後,才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性,如果銷售員當天不能在下班前趕回公司,可以於次日與財務交接“收款賬單”,再重新領取新一天的單子。

第二十條、若有客戶因某些原因,收到貨後卻不能及時交款,銷售員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據,上面須有客戶自己註明的未付款項,並簽字蓋章。銷售員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處,自己留影印件。

第二十一條、銷售員應在公司每月收款截止期限內將貨款交回公司,銷售員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現,從工資中扣除500元。

第二十二條、銷售員如遇到客戶壞賬情形的,應及時上報公司備案處理,不可私下糾紛。

第二十三條、對於那些暫時收不到賬的'規定:公司本著“出貨見款”的原則,要求銷售員在客戶收到貨物後當即予以收款,但由於一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,銷售員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外,還應及時報知直接上級主管備案,在這期間,銷售員應主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應與上級主管協商妥善追款辦法。

第二十四條、銷售員出差旅費報銷時,以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;籤成單,報銷其交通總費用的80%,且不超過簽單金額的2%,如若超過,以2%支付給銷售員。

第二十五條、銷售員為談業務請客吃飯報銷的,以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;籤成單,報銷實際消費數字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給銷售員。

第二十六條、對於貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現場展示,為了方便銷售員的談判,銷售員可從倉管處借出貨物,銷售員開具借條。貨物必須在兩日內交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由銷售員照價賠償。

第五章、客戶關係管理制度

第二十七條、銷售員應該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關係的重要性。

第二十八條、銷售員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規模、儘可能多的關係網等等,將其填入“客戶檔案”裡,影印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。

第二十九條、銷售員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。

第三十條、公司會全力配合銷售員和客戶的洽談工作。包括協助洽談,提供便利等等。

第三十一條、銷售員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

第六章、銷售員注意事項

第三十二條、在銷售過程中,銷售員應注意儀表,態度謙和,以禮待人,熱情周到。

第三十三條、銷售員要嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等。

第三十四條、銷售員在與客戶接洽過程中不得接受客戶禮品盒接待。

第三十五條、在執行職務工作中,不得飲酒。

第三十六條、不得誘勸客戶透支或者以不正當渠道支付貨款,不得進行與法律相違背的銷售行為。

第三十七條、工作時間不得辦理私事,不得私自使用公司的車輛。

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