部門清理小金庫自查報告「2篇」

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部門清理小金庫自查情況如何?以下是本站小編收集的部門清理小金庫自查報告,僅供大家閱讀參考!

部門清理小金庫自查報告「2篇」

報告一:部門清理小金庫自查報告

為認真做好20XX年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據委辦〔2009〕87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》檔案精神,從二?XX年開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底剷除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[2009]87號檔案要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關檔案精神要求。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真紮實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:

一、按照委辦〔2009〕87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》檔案要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設定帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在幹部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。

報告二:部門清理小金庫自查報告

為認真做好20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據**縣《關於認真開展清查“小金庫”和規範非稅收入管理工作的通知》檔案精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底剷除"小金庫"這一滋生腐敗的'溫床。

按照施辦發[20xx]4號檔案要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛樹為副組長的清理工作領導小組,認真紮實地開展了清理工作。 現將有關工作情況報告如下:

一、按照《關於認真開展清查“小金庫”和規範非稅收入管理工作的通知》施辦發[20xx]4號的要求, ,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設定帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

三、我辦監管使用的票據有:行政事業性收費專用收據,票據由我辦財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設定票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。

四、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,我辦按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

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