我是一家建築公司會計,其他應收款的餘額如何處理?

來源:果殼範文吧 1.54W

有一項工程100萬,這項工程是項經理自己接的.,我公司只收取2%的管理費。工程結束時100萬的工程款已全部到我公司賬上,我司已扣除2%的管理費後,將剩餘的款項全部轉賬給專案經理人,當時做的分錄是

我是一家建築公司會計,其他應收款的餘額如何處理?

借:其他應該收-xxx專案經理

98萬

貸:銀行存款

98萬

稅金全部由專案經理自行繳納,所以做稅金分錄時:

借:應交稅金

63900

貸:其他應收款-xxx專案經理

63900

現在對方已將材料發票及人工工資提供過來,總金額是83萬

這時結轉成本:

借:工程結算成本

-----

工資

415000

-----材料

415000

貸:其他應收款

----

xxx專案經理

830000

現在我的問題就是其他應收款

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xxx專案經理

科目餘額還有86100元,那這個餘額我該怎麼處理?

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